根據《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》(哈財預[2014]218號)等有關要求,政協機關在政協網站上公開本部門2014年度預算和財政撥款“三公”經費支出預算等。具體公開內容如下:
一、部門概況
(一)部門職責
1、負責組織實施《政協章程》規定的任務和全國政協、省政協所作的決議,為市政協組織和政協委員履行“政治協商、民主監督和參政議政”職責服務;組織實施市政協全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定;
2、負責市政協各種會議及專門委員會會議的會務工作;
3、負責政協委員視察、調查、參觀、學習、座談、研討、編輯文史資料等日常活動的秘書、服務和具體組織工作;
4、收集整理政協委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議;負責政協委員提案辦理的協調和服務工作;
5、研究統一戰線和人民政協理論、政策、研究新時期人民政協履行職能方面的新方法、新渠道,總結新時期政協工作經驗,搞好市政協對內、對外宣傳工作;
6、負責市政協對外友好交往,與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯絡工作,及時反映和做好民族、宗教方面的工作;
7、負責政協委員和人民群眾的來信來訪工作;
8、負責與市委、市政府有關部門和區縣(市)政協工作的聯系、協調和配合;
9、負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、僑聯、臺聯;
10、負責市政協機關行政事務、接待服務、生活福利、財務經費、安全保衛等管理工作;
11、負責市政協權限范圍內的干部人事任免和市政協委員的培訓、管理工作;
12、承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。
(二)機構設置
市政協設9個專門委員會:經濟委員會、科教文衛體委員會、社會和法制委員會、提案委員會、文史和學習委員會、城鄉建設環境資源委員會、民族宗教和聯絡外事委員會、農村經濟委員會、委員聯絡委員會。9個專門委員會各下設1個辦公室。市政協機關設綜合辦事機構和其他工作機構3個,即:辦公廳、研究室、機關黨委。
二、部門預算?
(一)公共預算收支總表 |
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部門:政協哈爾濱市委員會辦公廳 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、財政撥款收入 |
3,108.50 |
一、一般公共服務 |
3,108.50 |
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二、事業收入 |
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二、公共安全 |
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三、事業單位經營收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科學技術 |
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五、文化體育與傳媒 |
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六、社會保障和就業 |
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七、醫療衛生 |
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八、節能環保 |
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九、城鄉社區事務 |
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十、農林水事務 |
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十一、交通運輸 |
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十二、資源勘探電力信息等事務 |
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十三、商業服務業等事務 |
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十四、金融 |
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十五、國土資源氣象等事務 |
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十六、住房保障支出 |
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十七、糧油物資儲備 |
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十八、其他支出 |
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收入總計 |
3,108.50 |
支出總計 |
3,108.50 |
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注:支出項目不得增刪,有數則填,無數則空。 |
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(二)公共預算財政撥款支出表 |
部門:政協哈爾濱市委員會辦公廳 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
單位名稱 |
科目名稱 |
預算數 |
201 |
政協哈爾濱市委員會辦公廳 |
一般公共服務 |
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政協哈爾濱市委員會辦公廳(機關) |
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2913.16 |
20102 |
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參政議政(政協事務) |
10.5 |
20102 |
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一般行政管理事務(政協事務) |
544.48 |
20102 |
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委員視察 |
233 |
20102 |
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行政運行(政協事務) |
975.48 |
20102 |
|
政協會議 |
255.6 |
20508 |
|
培訓支出 |
24.44 |
20805 |
|
未歸口管理的行政單位離退休費 |
627.24 |
21005 |
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行政單位醫療 |
28.62 |
22102 |
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住房公積金 |
76.46 |
22102 |
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提租補貼 |
137.34 |
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政協哈爾濱市委員會辦公廳服務中心 |
? |
195.34 |
20102 |
|
行政運行(政協事務) |
123.82 |
20508 |
|
培訓支出 |
1.6 |
20805 |
|
未歸口管理的行政單位離退休費 |
22.73 |
21005 |
|
事業單位醫療 |
15.06 |
22102 |
|
住房公積金 |
16.58 |
22102 |
|
提租補貼 |
15.55 |
合計 |
3108.5 |
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(三)政府性基金預算支出表 |
部門:政協哈爾濱市委員會辦公廳 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
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………… |
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205 |
教育支出 |
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20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
農村中小學校舍建設 |
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2051002 |
農村中小學教學設施 |
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………… |
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合計 |
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(四)“三公”經費財政撥款支出表 |
部門:政協哈爾濱市委員會辦公廳 |
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單位:萬元 |
項目 |
預算安排數 |
備注 |
合計 |
130.22 |
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因公出國(境)經費 |
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公務接待費 |
45.8 |
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公務用車購置和運行費 |
84.42 |
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其中:公務用車購置費 |
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公務用車運行費 |
84.42 |
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三、部門預算情況說明
市政協辦公廳2014年財政撥款收入3108.5萬元,比上年增加386.13萬元。其中:市政協辦公廳(機關)財政撥款收入2913.16萬元,比上年增加372.42萬元;市政協辦公廳服務中心財政撥款收入195.34萬元,比上年增加13.71萬元。財政撥款收入增加的主要原因有以下幾方面:
(一)人員工資增加。2014年在職人員、退休人員和聘用制人員工資較去年增加47.87萬元;
(二)專項經費增加。2014年專項經費較2013年度有部分調整。其中:因副市級以上退休領導增加,該專項經費較上年提高14萬元;因光纖擴容,網絡設備維護及網絡信息費增加9.6萬元;政協全會經費239.2萬元列入年初部門預算,2013年未列入。
市政協辦公廳沒有政府性基金預算支出。
公務接待費2014年較2013年度核減10萬元。
四、相關名詞解釋
(一)公共預算財政。財政預算也稱為公共財政預算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。
(二)政府性基金。政府性基金,是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
(三)“三公”經費。三公經費,指政府部門人員因公出國(境)、公車購置及運行維護、公務招待產生的費用。
(四)行政運行。行政運行反映人員經費和日常公用經
費。行政單位的基本支出統一在“行政運行”科目反映。
(五)一般管理事務。一般行政管理事務反映除單設科目的項目支出以外的其他項目支出。行政單位的一般性項目支出,在“一般管理事務”科目反映。
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???????????????????????? 政協哈爾濱市委員會辦公廳
?????????????????????????????????????????????????? ?2014年8月6日